
對于預(yù)付,應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,如何調(diào)賬,?可不可以調(diào)整到未分配利潤里面
答: 您好,可以的,但是不規(guī)范,可以先調(diào)整到營業(yè)外收入,或者營業(yè)外支出,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目的。
注銷的,賬面只剩下其他應(yīng)付款和未分配利潤如何調(diào)整
答: 你好!你們注冊資金繳納齊了嗎?做實收資本拿錢進來在付款平其他應(yīng)付款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,可以通過直接對沖調(diào)賬的方式把應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目里同單位的余額對沖調(diào)整嗎?
答: 你好,是同一個人的可以直接對沖 往來科目

