想聽勞務所得個稅的相關稅率、相關算的方法、相 問
你好,這個你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報的話,看個稅申報的課程就可以了。 答
老師 我們是建筑公司 老板名下好幾家公司 但是 問
不建議這么做,有合規(guī)風險: 工資需發(fā)給有勞動關系的員工,A 不是 B 公司員工,B 發(fā)工資無依據(jù),還可能涉及個稅、社保違規(guī); 跨公司報銷需費用真實關聯(lián)該公司業(yè)務,若僅為能報銷而拆分工資,易被認定為虛列成本。 合規(guī)做法是通過勞務派遣、業(yè)務外包等明確關系,或按實際受益公司清算代墊費用。 答
老師好 我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓 當時注冊資本金是10 問
你好,是的,不到位,被查了要罰款的。 答
老師,想咨詢一下。二手車市場以公司名義開了2000 問
開了就要申報的,不然投訴對方亂開 答
老師,請教一下股東變更遇到的一些問題 問
同學,你好 具體什么問題呢? 答

外貿(mào)企業(yè)給國外開形式發(fā)票,增值稅怎么納稅申報,銷項發(fā)票填哪個數(shù)
答: 你好 出口免征增值稅,沒有銷項稅額! 申報表,填附表一18或19行
老師您好!請問出口商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,本月出口銷售40多萬元的設備,沒有開發(fā)票,申報增值稅,增值稅是不是也需要進項專票稅額抵扣銷項稅額?
答: 是的,即使沒有開具發(fā)票,出口銷售也需要按照規(guī)定進行增值稅申報。您可以根據(jù)實際發(fā)生的進項稅額來進行稅額抵扣。具體情況建議參照最新的增值稅相關政策或咨詢專業(yè)人士。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!請問出口商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,本月出口銷售40多萬元的設備,沒有開發(fā)票,申報增值稅是不是也需要進項專票稅額抵扣銷項稅額?本月沒有進項專票,只有進項普票不能抵扣增值稅,是不是應該按銷項稅額全額繳納增值稅呢?
答: 對于出口商貿(mào)企業(yè),一般情況如下: 一、出口銷售設備的增值稅處理 出口貨物通常適用增值稅零稅率政策(除特殊規(guī)定外)。如果符合零稅率政策,企業(yè)出口銷售貨物免征增值稅,相應地,其對應的進項稅額可以退稅或者抵減內(nèi)銷貨物的應納稅額。 如果沒有開具發(fā)票,也應按照規(guī)定進行出口退稅申報等相關程序,并不是按照內(nèi)銷貨物進行以銷項減進項的方式繳納增值稅。 二、關于進項發(fā)票的抵扣問題 進項普通發(fā)票不能用于抵扣增值稅,只有增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書等符合規(guī)定的憑證才能作為進項稅額抵扣憑證。 如果本月沒有可抵扣的進項專用發(fā)票,且該出口銷售設備不適用零稅率等特殊優(yōu)惠政策,而是視同內(nèi)銷征稅的情況下,那么確實可能需要按照銷項稅額全額繳納增值稅。但一般情況下,出口企業(yè)的貨物出口銷售通常優(yōu)先考慮適用出口退稅等優(yōu)惠政策,而不是直接按內(nèi)銷全額繳納增值稅。
老師我是商貿(mào)零售企業(yè) 一般納稅人 第一次申報一般納稅人的增值稅 本月未開票但是收到增值稅專用發(fā)票 進項 但是這邊怎么查不到進項數(shù)據(jù)呢? 是要先申報才能查嗎?
一般納稅人商貿(mào)企業(yè)進11%低稅率的貨物,收到增值稅11%的專用發(fā)票,而銷售時按照正常17%開增值稅專用發(fā)票,長期這樣增值稅會導致什么后果?
老師,我們是一般納稅人,貿(mào)易企業(yè),我們銷售時,開的普票,是不是也和增值稅專票一樣,都要繳納增值稅銷項稅。


現(xiàn)代的大碗 追問
2024-02-23 11:58
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2024-02-23 12:01
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2024-02-23 13:29
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2024-02-23 13:30
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2024-02-23 14:00
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