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送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-03-30 11:25

應付職工薪酬是負債類科目期末貸方余額表示應付未付給職工的工資獎金等。 
正常是計提工資數跟實際發(fā)放的工資數是要保持一致的,不一樣需要看看前面的賬務做下調整

莫離。 追問

2018-03-30 11:33

要怎么調整比較好?反結賬反過賬然后再每個月計提的修改過來還是怎么樣?

顏老師 解答

2018-03-30 14:29

都可以。也可根據差異數匯總一起調整做到一張憑證上

莫離。 追問

2018-03-30 14:46

那我的分錄應該怎么寫才是正確的?

顏老師 解答

2018-03-30 15:14

先找出金額差異部分看是計提做多了還是實際發(fā)放比計提的多 在對應的調整 哪個多就沖減

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
你好,是的。非常棒,為你點贊
2018-04-13 21:41:57
你好,這個分錄沒什么問題的
2019-06-10 12:25:53
一般是當月計提,次月發(fā)放
2017-02-27 22:19:11
您應當發(fā)放多少呢?
2019-07-09 16:48:53
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