
我們是屬于商貿(mào)企業(yè),月末的時(shí)候暫估購進(jìn)和收入時(shí),的稅金怎么做賬呢?
答: 暫估購進(jìn)時(shí),不用暫估稅金,暫估收入時(shí),需要暫估銷項(xiàng)稅額
我們是屬于商貿(mào)企業(yè),月末的時(shí)候暫估購進(jìn)和收入時(shí),的稅金怎么做賬呢?增值稅和所得稅一致,這樣 我怎么做呢?
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)暫估時(shí),借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款-暫估款,做收入分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,商貿(mào)企業(yè)可以先給別人開票,后收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么?那先發(fā)出的怎么做賬呢?什么時(shí)候用暫估呢?
答: 可以的,暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本即可


2333333 追問
2018-03-30 21:04
2333333 追問
2018-03-30 21:07
江老師 解答
2018-03-30 21:51