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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-31 13:29

您好,具體是什么業(yè)務呢,看看我能解答嗎?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-31 13:30

這兩道

王雁鳴老師 解答

2018-03-31 13:35

您好,前一題目,借;原材料,425000元,應交稅費-應交增值稅-進項,71400元,貸:銀行存款,496400元。
后一題目,借;原材料,425000元,應交稅費-應交增值稅-進項,71950元,貸:銀行存款,496950元。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-31 13:36

謝謝老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-31 13:39

老師能不能分開一步一步來寫 就是購買時的 入庫 還有支付時候的分錄,因為分開的話我才能好一點點理解,麻煩您了。我剛開始學...

王雁鳴老師 解答

2018-03-31 13:49

您好,購買時,沒有付款,沒有開具發(fā)票,不做處理,入庫時,借;原材料,貸;應付賬款-暫估款。收到發(fā)票并付款時,按上面的分錄處理,同時,借;原材料,負數(shù),貸;應付賬款-暫估款,負數(shù)。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-03-31 13:55

老師,我想問下前一題的71400,不是應該是原材料加上運費 再乘以0.17嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-31 13:56

您好,前一題目,寫的是運費不考慮稅費了。所以不加。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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