
老師您好!附加稅有減免,20年12月份我計提是按應(yīng)交金額計提的,但實際繳納要比計提的少,我再一月份處理賬務(wù)的時候把多計提的沖銷了,但1月份的報表里出現(xiàn)稅金及附加為負(fù)數(shù),請問這個怎么處理?
答: 你好; 你要去把? 這部分減免的 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? ? 不是去沖計提的;? ?
計提附加稅的時候,借方可以只寫一個 稅金及附加 嗎?還是要寫出三個附加稅的明細(xì)分別計提?
答: 根據(jù)個人的喜好哈,都可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問上個月多計提了附加稅,這個月紅沖了,那我在結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加的時候,是應(yīng)該借方藍(lán)字還是,貸方紅字呢?
答: 你好,應(yīng)該在是貸方紅字的。


Minny 追問
2024-03-03 11:45
Minny 追問
2024-03-03 11:54
高輝老師 解答
2024-03-03 11:58