分錄部分 1購進(jìn)葡萄酒加工設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、進(jìn)項稅額26萬元,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5 萬元,稅款0.45萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用,款項已經(jīng)支付。 2將自產(chǎn)的1噸葡萄酒作為福利發(fā)放給職工個人,這臺葡萄酒的的成本為36萬元,假設(shè)該類葡萄酒不存在同類消費品銷售價格。已知:1增值稅稅率13%、該公司適用的葡萄酒消費稅稅率為10%; 葡萄酒成本利潤率為5%, 不征消費稅的商品成本利潤率為10%
雪白的月餅
于2024-03-04 18:47 發(fā)布 ??462次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2024-03-04 18:48
你好需要計算做好了發(fā)給你
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你這個說有問題,這個免稅是不能開專票的,零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發(fā)票。一 增值稅零稅率
零稅率,是增值稅的一個法定稅率。
納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn),稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù),但由于規(guī)定稅率為零,納稅人無稅可納。
納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn)既然有納稅義務(wù),同樣具有抵扣稅額的權(quán)利,從形式上表現(xiàn)為取得增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣后,再退給納稅人在各個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款。主要是指對規(guī)定的出口貨物和應(yīng)稅服務(wù)除了在出口環(huán)節(jié)不征稅外,還要對該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進(jìn)行退稅,使該出口貨物及應(yīng)稅服務(wù)在出口時完全不含增值稅,從而以無稅產(chǎn)品進(jìn)入國際市場。
具體表現(xiàn)為:不征收、可抵扣、可退稅。
當(dāng)然,如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn),采用簡易計稅辦法計稅,則只能免,不能抵,不能退。
納稅人銷售貨物和服務(wù)適用零稅率,不是稅收優(yōu)惠,是法定征稅行為。在開具發(fā)票時,可以選擇稅率為“0%”進(jìn)行開具,發(fā)票開出后,顯示為下圖:
圖中稅率欄顯示為“0%”。
二 增值稅免稅
增值稅免稅是指納稅人銷售貨物或者服務(wù)和無形資產(chǎn),稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù),但國家根據(jù)政策的需要,免除納稅人繳納稅款的義務(wù)。
區(qū)別于增值稅零稅率,增值稅免稅規(guī)定:免除納稅人納稅的義務(wù),同時也規(guī)定納稅人生產(chǎn)、銷售免稅貨物和服務(wù)不得抵扣進(jìn)項稅額,即納稅人必須放棄抵扣稅款的權(quán)利。具體表現(xiàn)為不征稅、不讓抵、不退稅。
納稅人銷售免稅貨物和服務(wù)開具發(fā)票,在設(shè)置商品編碼、選擇稅率時,應(yīng)勾選左下角“享受優(yōu)惠政策”,選擇“是”,并進(jìn)一步選擇“免稅”。
發(fā)票開具完畢后,顯示為下圖:
圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個說明這個
2020-09-15 14:14:32

你好,都是17%
2017-11-14 10:24:11

你好需要計算做好了發(fā)給你
2024-03-04 18:48:31

你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07

某卷煙廠將收購的煙葉運往煙絲廠加工成煙絲,煙絲的成本是40.8萬元,卷煙廠支付了8萬元的加工費并且取得了增值稅專用發(fā)票。
但是煙絲廠沒有代收代繳消費稅,題目要求我們計算卷煙廠需要補(bǔ)繳的消費稅稅額。
假設(shè)煙絲的成本為 C 元,加工費為 F 元,增值稅為 VAT 元,消費稅稅率為 T。
根據(jù)題目,我們知道以下信息:
煙絲的成本 C = 40.8 萬元
加工費 F = 8 萬元
增值稅 VAT = 1.04 萬元
消費稅稅率 T = 30%
煙絲廠沒有代收代繳消費稅,所以卷煙廠需要自己補(bǔ)繳。
消費稅的計算公式是:
消費稅 = (C %2B F) × T
所以,卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費稅稅額為:(C %2B F) × T - VAT
計算結(jié)果為:136000 元
所以,卷煙廠應(yīng)補(bǔ)繳的消費稅稅額為:13.6 萬元。
2023-11-01 08:59:42
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