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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-03-06 19:08

你好!你收到的時候怎么做的分錄

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:14

那時候做了應收

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:14

現(xiàn)在我怎么沖抵這個押金

宋生老師 解答

2024-03-06 19:14

你好!你押金是借銀行存款,貸應收賬款ma  

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:21

應該一開始是借方銀行存款,貸方其他應收款-押金

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:23

是的,,,借方銀行存款,貸方應收賬款

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:27

我要怎么做分錄?

宋生老師 解答

2024-03-06 19:44

你好!現(xiàn)在你借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:46

這樣嗎?對嗎?

宋生老師 解答

2024-03-06 19:49

你好|

對的,可以這樣做

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:50

還有一個,我之前應付賬款多了47509,我現(xiàn)在要減少,怎么做分錄??

樸素的微笑 追問

2024-03-06 19:54

還有一個,我之前應付賬款多了47509,我現(xiàn)在要減少,怎么做分錄??是股東退股,上一個會計沒記,現(xiàn)在如何調整?

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:11

我怎么做分錄?

宋生老師 解答

2024-03-06 20:11

你好!那退股的時候怎么做的分錄

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:13

他做的借方銀行存款,貸方應付賬款

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:30

我需要怎么調整呢?

宋生老師 解答

2024-03-06 20:46

你好!這個有點問題啊,這個退股,不是應該銀行存款減少嗎

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:47

是上一任會計沒有及時做憑證,現(xiàn)在我調整這個金額

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:48

現(xiàn)在我不需要付這個47509了,我應該怎么記分錄???

宋生老師 解答

2024-03-06 20:49

你好!關鍵是你銀行是不是真收到了。如果沒有,直接做相反分錄就好

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:50

這個是我們付別人的,之前是收到了的,現(xiàn)在別人退股,可是今天對了金額,這個47509不需要再付了,上一任會計沒做憑證沖抵,我現(xiàn)在要怎么做這個分錄,我不太懂

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:51

借方是應付,貸方我應該填什么科目呢?

宋生老師 解答

2024-03-06 20:55

你好!你上任會計就做的不對。你看看銀行存款能不能對得上。

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:56

我出出納賬對得上了

樸素的微笑 追問

2024-03-06 20:56

現(xiàn)在不知道該怎么調這個數(shù)

宋生老師 解答

2024-03-06 21:15

你好!如果是這樣,你現(xiàn)在借應付賬款 貸營業(yè)外收入

樸素的微笑 追問

2024-03-06 21:19

這樣可以嗎?

宋生老師 解答

2024-03-07 08:07

您好!可以的,可以這樣

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你好!你收到的時候怎么做的分錄
2024-03-06 19:08:52
借;待攤費用(租金 ) 其他應收款(押金) 貸;銀行存款等科目
2016-04-10 17:05:15
你好,一年以內的借預付貸銀存,按月攤銷借費用貸預付
2018-12-19 10:10:28
你好 支付的廠房租金,借;制造費用,貸;銀行存款等科目 支付的廠房押金,借; 其他應收款,貸;銀行存款等科目 預付給供貨商的押金,借; 其他應收款,貸;銀行存款等科目
2020-07-12 10:29:20
借:預付賬款--租金貸:其他應付款--老板
2017-04-12 11:25:38
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