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編號89757
于2024-03-07 15:55 發(fā)布 ??720次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2024-03-07 15:56
同學您好! 法人報銷差旅費,若住宿發(fā)票分別開具了兩個公司的名頭,通常情況下應按照發(fā)票名頭分別入對應公司的賬。確保發(fā)票真實、合規(guī),并符合公司內部報銷規(guī)定。具體操作時,建議與財務部門溝通確認,確保賬務處理準確無誤。
編號89757 追問
2024-03-07 15:58
如果一個公司的差旅費只有住宿費,沒有對應的交通費支出,不影響入賬對嗎?
易 老師 解答
2024-03-07 16:02
一個公司的差旅費如果只包含住宿費而沒有對應的交通費支出,這并不影響其入賬。公司可根據實際發(fā)生的住宿費進行賬務處理,確保憑證齊全、真實。
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周豐出差歸來報銷差旅費,退會余款
答: 同學你好 你的問題是什么
怎樣避免公司員工重復報銷差旅費?
答: 你好,發(fā)票就能有顯示,還是出差之前是要有審批的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
不是本公司員工可以報銷差旅費嗎
答: 你好!不可以的了。不能報
老板報銷差旅費,找誰簽字???
討論
報銷差旅費的時候 員工給的電子機票直接顯示1650元 怎么算稅
老師,報銷差旅費需要什么附件
出差補助可以跟報銷差旅費一起發(fā)給員工嗎?走公戶
王大海出差回來報銷差旅費1000元,補付差額。
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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編號89757 追問
2024-03-07 15:58
易 老師 解答
2024-03-07 16:02