老師,你好!公司提取2023年度凈利潤的10%出來分,請問怎么做分錄啊?比如,現(xiàn)在2023年底12月末的凈利潤是35000元,然后從35000元中提取10%出來分給員工,就是35000*10%=3500元,發(fā)放給員工。那這個是要在2023年12月底計提嗎?(內賬)要如何做分錄呢?
秋茴
于2024-03-10 13:31 發(fā)布 ??373次瀏覽
- 送心意
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
2024-03-10 13:33
您好,這就是發(fā)工資的分錄不是分紅,要在12月計提,因為這是12月工資哦
以下是全部分錄,如果我們這次發(fā)的沒有社保就只有以下第1個和最后一個分錄
一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。)
1、計提工資
借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù))
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應付職工薪酬——社保(單位)
二、發(fā)放工資時
1、發(fā)放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款-社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
2、上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3、上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
相關問題討論

你好,是的
2017-01-12 14:21:57

你好,給員工按照工資薪金,由于是利潤分配,不做費用
借:利潤分配-未分配利潤等
貸:應付職工薪酬
發(fā)放
借:應付職工薪酬
貸銀行
2024-03-07 11:56:22

您好,這就是發(fā)工資的分錄不是分紅,要在12月計提,因為這是12月工資哦
以下是全部分錄,如果我們這次發(fā)的沒有社保就只有以下第1個和最后一個分錄
一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。)
1、計提工資
借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù))
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應付職工薪酬——社保(單位)
二、發(fā)放工資時
1、發(fā)放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款-社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
2、上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3、上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2024-03-10 13:33:58

同學你好。
借:利潤分配
貸:盈余公積
2024-02-27 00:46:40

同學您好,建議在2023年12月底計提。
2024-03-10 12:52:46
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秋茴 追問
2024-03-10 13:39
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