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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-11 13:58

你好,他合并在一塊扣就行,這個福利費發(fā)票你還是做365.42,然后從他的工資里面扣除這個個稅。

雪云微 追問

2024-03-11 14:08

是不是福利費發(fā)票金額里含了個稅金額?還是福利費個稅在福利費發(fā)票票金額之外?

郭老師 解答

2024-03-11 14:09

是的,是從工資里扣除的

雪云微 追問

2024-03-11 14:13

您說前邊是的?還是后邊是的?

郭老師 解答

2024-03-11 14:15

你好,就是你福利費365.42,這里面不單獨計算個稅,你從工資里扣除,如果他沒有工資的話,他還需要交個稅,那就讓他把這個錢單獨還給你們。

雪云微 追問

2024-03-11 14:18

借:管理費用-福利費365.42
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費365.42
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費365.42
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅10.96
貸:庫存現(xiàn)金354.46
這個對嗎

郭老師 解答

2024-03-11 14:19

你好,你們這個福利費是發(fā)的現(xiàn)金嗎?

雪云微 追問

2024-03-11 14:21

現(xiàn)金買的米油。

郭老師 解答

2024-03-11 14:23

那你這個就不對。借管理費用福利費



貸應(yīng)付職工薪酬福利費,


借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行365.42,




借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資8000




借應(yīng)付職工薪酬工資7910,

應(yīng)交稅費個稅,90?10.96


貸銀行存款。

雪云微 追問

2024-03-11 14:36

借:管理-福利費365.42
貸:應(yīng)酬-福利費365.42
借:應(yīng)酬-福利費365.42
貸:銀行365.42
借:管理-工資8010.96
貸:應(yīng)酬-工資8010.96
借:應(yīng)酬-工資8010.96
貸:個稅90+10.96
貸:銀行7910
因為我銀行7910.00是不變的。這個對嗎

郭老師 解答

2024-03-11 14:37

對的,正確的。這個不就是我上面給你寫的。

雪云微 追問

2024-03-11 14:43

那我工資之前是8000,要多計提10.96的工資?那我工資表上怎么體現(xiàn)365.42?

郭老師 解答

2024-03-11 14:43

不需要的,你從工資里扣除不就行了。

郭老師 解答

2024-03-11 14:43

我發(fā)給他這一部分工資啊。

郭老師 解答

2024-03-11 14:44

早發(fā)給他這一部分工資不就可以了?

雪云微 追問

2024-03-11 15:00

不是的,我銀行轉(zhuǎn)賬金額是7910.00元是不能變的。我是不是要多計提工資10.96元,要不我銀行轉(zhuǎn)賬金額對不上,是不是啊?

郭老師 解答

2024-03-11 15:00

好,那你再讓他給你退錢吧。

雪云微 追問

2024-03-11 15:08

為什么要退錢?我銀行轉(zhuǎn)賬是7910.00不變,計提工資8000+10.96,扣個稅90+10.96,不正好等于7910.00嗎?我這么做是錯的嗎?還請老師指點,我這么做是覺得不對,那我要怎么對上銀行轉(zhuǎn)賬7910.00?

郭老師 解答

2024-03-11 15:09

你好,你不是多支付給了他工資,為什么要多計提,你們單位承擔(dān)嗎?如果你多計提的話,你申報個稅的是8010.96,你申報個稅的時候是按照8000來申報的,不是嗎。

郭老師 解答

2024-03-11 15:09

職工需要繳納個稅,你去計提上你們單位承擔(dān),你老板賠了

雪云微 追問

2024-03-11 15:14

您看我這個工資表對嗎

郭老師 解答

2024-03-11 15:15

哦,你那個個稅那里不是還沒有修改過來啊,實發(fā)工資是不是應(yīng)該少耕費的個稅也應(yīng)該減去啊。

雪云微 追問

2024-03-11 15:23

報稅是按應(yīng)發(fā)共計和實發(fā)共計走的,應(yīng)發(fā)共計=應(yīng)發(fā)福利+應(yīng)發(fā)工資,實發(fā)共計=扣稅后的福利+實發(fā)工資。那我那個表是對的嗎

郭老師 解答

2024-03-11 15:23

正確的,是的,是這么做的,具體的數(shù)字沒給你算,你自己算吧,

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費用的福利費
2022-04-13 22:05:27
先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費用—福利費 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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