之前的會(huì)計(jì)1月計(jì)提的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額有8萬多 實(shí)際上2月繳納金額只有4萬多 那么我2月繳納4萬元稅金時(shí)怎么做 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4萬 貸:銀行存款 4萬 是這樣嗎 老師
燈籠君????
于2024-03-13 10:54 發(fā)布 ??376次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-03-13 10:54
你好,你一月份多結(jié)轉(zhuǎn)的這一個(gè)紅沖就行。
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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10

你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
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郭老師 解答
2024-03-13 11:00
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