
借:本年利潤,貸:營業(yè)稅金.管理費(fèi).主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這三個分錄的摘要分別怎么寫?
答: 前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
老師,需要調(diào)出本年已結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是借主營業(yè)務(wù)成本紅字借方,貸:未分配利潤,未分配利潤也是紅字借方嗎
答: 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,之前是這么做的嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估5萬,實(shí)際發(fā)生是3萬!現(xiàn)在做分錄,是這樣做的,沖銷去年的暫估數(shù)借應(yīng)付賬款5萬,貸,主營業(yè)務(wù)成本。實(shí)際發(fā)生,借主營業(yè)務(wù)成本3萬貸庫存商品3萬。然后借主營業(yè)務(wù)成本2萬,貸利潤分配未分配利潤2萬,這樣做對嗎,最后一個分錄
答: 你好,把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整,其他沒問題
老師,我做季度報表的時候,期末主營業(yè)務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里可以嗎?如果可以,報表中的未分配利潤和賬上不一樣可以嗎?
上個月做的原材料100000元,也結(jié)轉(zhuǎn)完了,但是這個月發(fā)票作廢了,稅務(wù)局讓做成本減少,那就是借利潤分配 未分配利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本,對嗎?
24年回來的23年的成本發(fā)票 比23年暫估的金額要小 是不是差額部分還得做一個分錄 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本
本年度期初應(yīng)付賬款掛多,應(yīng)怎么沖回,對方科目是未分配利潤,還是利潤分配,還是主營業(yè)務(wù)成本


曉娜 追問
2024-03-14 16:14
易 老師 解答
2024-03-14 16:19