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小熊
于2018-04-05 14:09 發(fā)布 ??926次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-04-05 14:11
你好,把賬面應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅因為減免的金額結(jié)轉(zhuǎn)到 營業(yè)外收入就是了
小熊 追問
2018-04-05 14:14
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理去年末未結(jié)轉(zhuǎn)的2111.64這筆錢,這個月直接補做一個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就行嗎?那對去年有什么影響嗎?影響財務(wù)報表或者所得稅申報嗎?
鄒老師 解答
2018-04-05 14:19
2018-04-05 14:34
老師,這應(yīng)該算是去年的營業(yè)外收入,我這個月才做結(jié)轉(zhuǎn)那不影響去年的數(shù)據(jù)嗎,對所得稅會算清繳有影響嗎
2018-04-05 14:38
你好,你應(yīng)當在去年就做結(jié)轉(zhuǎn)的 如果 今年結(jié)轉(zhuǎn),分錄是 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;以前年度損益調(diào)整
2018-04-05 14:47
哦,老師就做這一筆分錄就行嗎?別的方面還有要注意調(diào)整或填寫的嗎
2018-04-05 14:53
所得稅匯算清繳報表哪里需要調(diào)整嗎
2018-04-05 14:56
你好,是的,其他方面是不需要調(diào)整的 需要在匯算清繳填寫營業(yè)外收入的時候考慮這個 的調(diào)整
2018-04-05 14:59
就是說在匯算清繳營業(yè)外收入要再加上這筆錢,然后所得稅也得相應(yīng)的補交是嗎
2018-04-05 15:03
你好,是的,是這個意思
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2018-04-05 14:14
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