一月份繳納的公積金:Dr:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 2000 其他應(yīng)收款-公積金 2000 Cr:銀行存款 4000分配時(shí):Dr:管理費(fèi)用-職工薪酬-公積金 2000 Cr: 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 2000本應(yīng)該正確的分錄是Dr:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 2000 其他應(yīng)收款-公積金 2000 Cr:銀行存款 4000分配時(shí):Dr:管理費(fèi)用-職工薪酬-公積金 2000 Cr:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 2000現(xiàn)在都結(jié)賬了,我應(yīng)該如何改為正確的憑證?
Vivi-ylw
于2018-04-07 16:44 發(fā)布 ??1149次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-04-07 16:46
你好,可以在下個(gè)月再調(diào)整一筆正確的憑證
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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資
借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44
這個(gè)是要手動做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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Vivi-ylw 追問
2018-04-07 16:47
徐阿富老師 解答
2018-04-07 16:50