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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-08 11:34

您好,可以的。會有影響的,稅局會查的。預(yù)收多了,會要求確認收入,預(yù)付多了,會要求要回發(fā)票進庫存或者費用。

Mandy 追問

2018-04-08 11:36

那我應(yīng)該怎么去調(diào)整分錄呢

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 11:42

您好,預(yù)收最好開具發(fā)票,確認收入處理,預(yù)付可以給對方要回發(fā)票,確認存貨和費用處理。

Mandy 追問

2018-04-08 11:46

具體分錄怎么做呢?老師

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 11:48

您好,預(yù)收賬款的,借:預(yù)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。預(yù)付賬款的,借;庫存商品,或者管理費用等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:預(yù)付賬款。

Mandy 追問

2018-04-08 11:50

老師,是直接在12月調(diào)可以嗎?但是這樣調(diào)后貨幣資金是不是有變化了呢?貨幣資金有變化也是可以的是吧?

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 11:52

您好,可以的,這樣調(diào)整以后,貨幣資金沒有變化的。

Mandy 追問

2018-04-08 11:59

老師,收入那里,之前是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-進項稅,我現(xiàn)在在原來這個分錄上修改成,借:預(yù)收帳款,貸::主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-進項稅, 
購入庫存商品那里之前的分錄是:借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:銀行存款,我在這個分錄上指導(dǎo)它修改成:借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:預(yù)付帳款 
 
修改完這兩個分錄后,貨幣資金就成了負數(shù)了,以前是正數(shù)的

Mandy 追問

2018-04-08 12:13

老師,幫忙解決一下,謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 13:39

您好,不是讓您把原來的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-進項稅,現(xiàn)在修改成,借:預(yù)收帳款,貸::主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-進項稅。而是重新做我說的那些分錄。 
也不是,購入庫存商品那里之前的分錄是:借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:銀行存款,在這個分錄上把它修改成:借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:預(yù)付帳款,也是重新做分錄的。

Mandy 追問

2018-04-08 13:51

哦  那這樣做后,收入,稅費,都會重復(fù)了

Mandy 追問

2018-04-08 13:55

預(yù)付和預(yù)收都有這么大,一定要調(diào)的是吧 ,不調(diào)是不行的是吧?老師

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 14:04

您好,不是會重復(fù),而是增加了。

Mandy 追問

2018-04-08 14:25

哦,增加了那就是與實際不符了

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 14:29

您好 ,與實際相符的,就是把預(yù)收,預(yù)付處理了。

Mandy 追問

2018-04-08 14:31

老師,但是我如果確認收入的話,我實際的收入其實是沒有這么多的呢

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 14:34

您好,那要根據(jù)實收的收入來處理這個預(yù)收賬款的。

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