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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-26 16:36

你好,當(dāng)時增值稅做了賬務(wù)處理沒有?還是今年剛到的。

郭老師 解答

2024-03-26 16:39

你好,發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配的軟件里面分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2024-03-26 16:42

你好,企業(yè)應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖的。

郭老師 解答

2024-03-26 16:42

借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。這個是紅沖的,這個會吧,然后再做發(fā)票的就是了。

郭老師 解答

2024-03-26 16:46

應(yīng)付賬款二級科目寫暫估可以吧?

郭老師 解答

2024-03-26 16:46

借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤,這個可以吧。

郭老師 解答

2024-03-26 16:53

借庫存商品貸,應(yīng)付賬款這個價稅合計做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本借利潤分配,未分配利潤貸庫存商品。

郭老師 解答

2024-03-26 17:05

是的,對的,是這么做的。

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:37

當(dāng)時暫估的做了一筆分錄、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:暫估款

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:41

啥意思啊,后面的沒看懂

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:44

那我暫估款這個科目的余額不用紅沖嗎

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:48

哦哦,懂了,就是我勾選的那一部分不抵扣增值稅的進(jìn)項票,我要怎么做分錄啊,我用不含稅額沖掉了那一部分暫估款,但是還有那一部分進(jìn)項稅額我該怎么處理

猶豫的星星 追問

2024-03-26 17:05

意思結(jié)成本的時候直接結(jié)含稅價格?

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相關(guān)問題討論
你好!按規(guī)定應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時記賬,一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
你好 哪能作廢呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
建議是一致,如果對方開得不一致,你讓對方給你開明細(xì),他寫不詳細(xì)。
2020-03-30 14:49:42
是的,就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
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