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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-03-27 10:21

同學,你好
借:應(yīng)收賬款(xx公司) 負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入  負數(shù)
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項   負數(shù)

Emily 追問

2024-03-27 10:26

謝謝,這樣做了,可是科目余額表里面的主營業(yè)務(wù)收入成負數(shù)了,該怎么做

小菲老師 解答

2024-03-27 10:26

同學,你好
不要緊的,損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,就會結(jié)轉(zhuǎn)掉的

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相關(guān)問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
同學您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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