某企業(yè)(增值稅一般納稅人)2023年3月生產(chǎn)貨物用于銷售,取得不含稅銷售收入100 000元,當(dāng)月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3 200元。當(dāng)月將上個(gè)月購入的一批生產(chǎn)用原材料改變用途,用于企業(yè)職工食堂的建設(shè)。已知該批原材料的賬面成本為10 000元(含運(yùn)費(fèi)465元),則該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額為( )元 應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=(10 000-465)×13%+465×9%=1 281.4(元)則該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅=100 000×13%-(3 200-1 281.4)=11 081.4(元)。當(dāng)月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3 200元,不應(yīng)該是3200*13計(jì)算
春( ????? )靜
于2024-03-27 16:25 發(fā)布 ??740次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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借銀行存款 56500貸主營業(yè)務(wù)收入 50000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額6500
2022-03-26 19:46:35

同學(xué)你好
很高興為你解答
這個(gè)業(yè)務(wù)不需要繳納增值稅的
2021-08-28 18:58:43

您好,會計(jì)分錄:
借:原材料 (購價(jià)%2B運(yùn)費(fèi))
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (購價(jià)進(jìn)項(xiàng)%2B運(yùn)費(fèi)進(jìn)行)
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2022-01-14 14:50:06

您好,請問是咨詢什么呢
2023-10-23 11:37:34

借:銀行存款56500
貸:主營業(yè)務(wù)收入50000
? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)6500
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)500
? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)45
貸:銀行存款545
2023-10-23 11:47:55
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