
我們是掛靠方,提前轉(zhuǎn)墊付款給被掛靠公司,會計分錄怎么做,被掛靠公司代付材料款后,我們掛靠方跟據(jù)被掛靠方公司給的付款回單又怎么做這筆賬
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公司裝修進材料款32181,之前預付款5000,現(xiàn)結(jié)款18181,會計分錄怎么寫呢?
答: 您好,借長期待攤費用32181貸預付款項5000銀行存款18181其他應付款9000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買原材料預付款項尚未結(jié)清怎么做會計分錄
答: 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款

