
公司現(xiàn)在需要調(diào)整庫存商品科目,和進(jìn)銷存軟件上的庫存不照,是由于以前年度管理不善造成的庫存虛高,做分錄是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 同時:借:利潤分配---為分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整?
答: 您好,您的做法是正確的,稅務(wù)意識很強(qiáng)喲。
年度損益調(diào)整分錄是,借: 庫存商品 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000; 借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤分配 1000,這樣做對嗎?
答: 是的,您的理解正確。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度多入成本,匯算清繳時做減記,借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤那么,庫存商品怎么處理?
答: 這樣就可以了,庫存商品不用再繼續(xù)進(jìn)行處理
之前代理公司的賬 貸方應(yīng)是庫存商品做成這樣的 跨年了現(xiàn)在我直接貸紅字本年利潤;貸庫存商品可以嗎?還是要用以前年度損益調(diào)整 怎么做比較好?
以前的年度的庫存商品銷售了,忘記結(jié)轉(zhuǎn)庫存了,怎么辦,19年結(jié)轉(zhuǎn)的時候是借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品嗎?
去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了,現(xiàn)在更正,紅沖那筆分錄,然后借:以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品對不對
老師,我這邊庫存商品以前多入了123163元,我這邊怎么調(diào)整呀?借:以前年度損益調(diào)整123163元 貸:庫存商品123163可以嗎


優(yōu)雅的柚子 追問
2024-04-08 12:33
郭老師 解答
2024-04-08 12:34
優(yōu)雅的柚子 追問
2024-04-08 12:42
郭老師 解答
2024-04-08 12:43