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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-04-08 14:41

借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

星星 追問(wèn)

2024-04-08 14:45

生產(chǎn)領(lǐng)用原料的時(shí)候,做了一筆借:生產(chǎn)成本/貸:原材料

玲老師 解答

2024-04-08 14:46

是正確的,對(duì)的對(duì)的對(duì)的。

星星 追問(wèn)

2024-04-08 15:02

那我現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。是用紅字表示嗎

玲老師 解答

2024-04-08 15:03

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就在貸方寫(xiě)呀,是正數(shù)的,我給你寫(xiě)分錄了看沒(méi)?

玲老師 解答

2024-04-08 15:03

開(kāi)紅字發(fā)票的是用負(fù)數(shù)
這個(gè)對(duì)。

玲老師 解答

2024-04-08 15:03

然后增值稅表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

星星 追問(wèn)

2024-04-08 15:19

我不明白的是借方:成本費(fèi)用的該怎么做?

玲老師 解答

2024-04-08 15:20

原來(lái)一樣的科目原來(lái)記哪個(gè)科目?現(xiàn)在還是哪個(gè)科目金額用負(fù)數(shù)。

星星 追問(wèn)

2024-04-08 15:28

原來(lái)這樣入賬的

玲老師 解答

2024-04-08 15:29

和這個(gè)分錄一模一樣,金額用負(fù)數(shù)就行。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的,需要上傳的,所有開(kāi)出來(lái)的都得上傳。
2022-03-23 14:26:23
你好,不是的,這個(gè)是你單位收到的。
2022-01-20 10:31:59
同學(xué)你好,可以開(kāi)紅字發(fā)票的
2022-01-01 01:02:17
你好!都是一樣的了,就是開(kāi)紅字發(fā)票沖減。
2021-11-30 23:17:33
你好,如果已經(jīng)認(rèn)證了,抵扣了借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-10-20 14:09:05
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