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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-12 15:38

你好,是累計(jì)的什么不一致?收入,成本,利潤總額還是?

小哲 追問

2018-04-12 15:40

利潤總額

鄒老師 解答

2018-04-12 15:41

你好,是不是報(bào)表報(bào)送數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的

小哲 追問

2018-04-12 16:51

老師我個(gè)人所得稅忘記申報(bào)了還能網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)嘛

鄒老師 解答

2018-04-12 16:52

你好,需要去稅局大廳申報(bào),無法在網(wǎng)上直接補(bǔ)申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-12 17:50

請(qǐng)問老師免征稅額需要填國稅另外兩個(gè)表格嗎?

鄒老師 解答

2018-04-12 17:51

你好,免征是稅額是不需要填寫附表的

小哲 追問

2018-04-12 17:57

老師,請(qǐng)問3月份在稅局代開增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)附加稅在稅局交過了,但是我現(xiàn)在申報(bào)3月份附加稅時(shí),本期應(yīng)退稅額為負(fù)數(shù),該怎么辦呀

鄒老師 解答

2018-04-12 17:59

你好,你附加稅是如何申報(bào)的 能發(fā)過來看一下?

小哲 追問

2018-04-12 18:00

季度銷售額不超過9萬免稅的

鄒老師 解答

2018-04-12 18:01

你好,你已交稅額欄次是不需要填寫
國稅已經(jīng)繳納的附加稅,你地稅申報(bào)的時(shí)候,附加稅計(jì)稅依據(jù)按0填寫的

小哲 追問

2018-04-12 18:07

本期已交的是系統(tǒng)自帶的,我需要?jiǎng)h除嗎

鄒老師 解答

2018-04-12 19:06

你好,那你需要根據(jù)增值稅金額填寫在計(jì)稅依據(jù)欄次的

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相關(guān)問題討論
你好,是累計(jì)的什么不一致?收入,成本,利潤總額還是?
2018-04-12 15:38:59
你好,是不是數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤造成的
2018-04-12 16:24:57
你好,必須一致的,否則被問起怎么數(shù)據(jù)提供的都不一致,你是無法解釋的
2017-10-23 09:02:40
你好,是不是有哪一期金額填寫錯(cuò)誤了?
2016-07-07 14:14:06
你好,不是的呢,累計(jì)是1-6月份的累計(jì)金額,
2019-07-13 09:50:25
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