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送心意

李老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2018-04-13 10:45

借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),        借管理服用紅字

琴琴 追問

2018-04-13 10:51

借:管理費用280,貸:銀行存款(現(xiàn)金)280,當月抵扣時借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280,借:管理費用-280   是這樣嗎?

李老師 解答

2018-04-13 11:06

抵扣時候  要紅字借管理費用

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相關問題討論
是的,是這樣賬務處理的
2019-10-11 08:42:02
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
這個完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58
你好,還需要把轉出未交增值稅結轉到未交增值稅才是的
2019-10-10 09:41:50
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