
你好,老師。去年12月份我做成本時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在放在了2月份抵扣,我把它轉(zhuǎn)了出來。這個(gè)分錄對(duì)嗎,要不要用到以前年度損益調(diào)整科目
答: 您好 金額不大 可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接這樣寫分錄
老師您好,我們3月份做了以前年度損益調(diào)整,增加進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)嗎?
答: 你好,是的,你用到了以前年度損益調(diào)整就會(huì)要調(diào)整期初數(shù)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 ,稅務(wù)局讓我們?nèi)ツ赀M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這怎么記賬,用涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎
答: 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


武月紅 追問
2024-04-16 15:33
武月紅 追問
2024-04-16 15:35
宋生老師 解答
2024-04-16 15:39
武月紅 追問
2024-04-16 15:53
宋生老師 解答
2024-04-16 15:54