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送心意

姜姜老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-04-13 13:52

你好,是年初提前支付一年的,還是年末一次性支付當年的。

悅悅 追問

2018-04-13 14:04

公司2017年7月注冊,現(xiàn)在開始經(jīng)營,房租7月份開始交一年,只有一份租憑合同,如何做外帳

悅悅 追問

2018-04-13 14:09

還是工資如何處理分錄

姜姜老師 解答

2018-04-13 14:13

你好,先做預付賬款或是以待攤費用計提啊,按月沖銷預付/待攤費用,借記費用科目啊

悅悅 追問

2018-04-13 14:33

老師,分錄可以幫我做出來嗎

悅悅 追問

2018-04-13 14:41

計提借:待攤費用 貸:現(xiàn)金

悅悅 追問

2018-04-13 14:42

沖銷借:管理費用 貸:待攤費用

姜姜老師 解答

2018-04-13 14:53

@悅悅:你好,對的哦,支付時,借:待攤費用 或預付賬款,貸:現(xiàn)金/銀存。每月計提費用時,借:管理費用 /制造費用等,貸:待攤費用/預付賬款

悅悅 追問

2018-04-13 15:04

工資一定要做計提分錄嗎?直接做發(fā)放工資

悅悅 追問

2018-04-13 15:05

直接做發(fā)放工資分錄行嗎

悅悅 追問

2018-04-13 15:06

計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬

悅悅 追問

2018-04-13 15:06

發(fā)放時,借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金

姜姜老師 解答

2018-04-13 15:27

@悅悅:不行,必須做計提分錄

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相關問題討論
你好,是年初提前支付一年的,還是年末一次性支付當年的。
2018-04-13 13:52:22
你好,這個是完整的題目嗎?
2020-07-10 14:29:08
借;待攤費用 其他應收款 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 貸;待攤費用 其他應收款
2016-11-18 10:45:59
只要超過每次500元,就是要繳納增值稅的。
2018-06-25 16:59:19
您好,可以讓對方配合去稅務局發(fā)票,如果不開發(fā)票,無票入賬,不能稅前扣除,還存在被查補稅罰款的風險,或者入內賬。
2017-03-30 11:05:14
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