生產(chǎn)企業(yè)出口,運(yùn)費(fèi),增值稅申報(bào)時(shí)正常填列在免抵退收入那列嗎?
橙小程
于2024-04-29 10:38 發(fā)布 ??902次瀏覽
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樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-04-29 10:46
生產(chǎn)企業(yè)出口時(shí),運(yùn)費(fèi)通常不直接填列在免抵退收入那一列。免抵退收入主要是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所得到的銷售收入,這部分收入在符合一定條件時(shí),可以享受免抵退稅政策。
運(yùn)費(fèi)通常作為銷售貨物的一項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用,在會(huì)計(jì)處理上應(yīng)單獨(dú)核算,并在相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目中列示。在增值稅申報(bào)時(shí),運(yùn)費(fèi)一般會(huì)計(jì)入銷售貨物的成本中,從而影響增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)算,而不是直接填列在免抵退收入項(xiàng)下。
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運(yùn)費(fèi)通常作為銷售貨物的一項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用,在會(huì)計(jì)處理上應(yīng)單獨(dú)核算,并在相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目中列示。在增值稅申報(bào)時(shí),運(yùn)費(fèi)一般會(huì)計(jì)入銷售貨物的成本中,從而影響增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)算,而不是直接填列在免抵退收入項(xiàng)下。
2024-04-29 10:46:07
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