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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-04-17 21:06

你好,這批產(chǎn)品如果是收到之后再銷售,建議你們先做應(yīng)付賬款,再從應(yīng)付賬款里面轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,這樣可以減少稅務(wù)風(fēng)險。借:庫存商品   應(yīng)交稅費-進項稅   貸:應(yīng)付賬款。  后期再做無需支付的應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款  貸:營業(yè)外收入,這個分錄的時間點,最好選在商品已經(jīng)銷售完了,算是完全確認為收入的情況下做。  這樣處理因為會跨期,如果遇到稅務(wù)查賬,可以理解成正常的業(yè)務(wù),稅務(wù)局也難查到。另外營業(yè)外收入確認的時間,這批貨能不能轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,最終確認為收入還不一定。如果當期做了收入,后期無法銷售,又要做營業(yè)外支出。  希望以上解答對你有幫助。

小檸檬 追問

2018-04-17 21:12

謝謝,老師。如果不確認營業(yè)外收入,還有其他處理方式嗎?比如沖成本。前期發(fā)票不能沖回了。后期也不在發(fā)生業(yè)務(wù)了(所以不能開在同一張發(fā)票走商業(yè)折扣)

程小峰老師 解答

2018-04-17 21:19

你好,如果這批貨不能做到前期的發(fā)票里面,后面也不能取得發(fā)票,正規(guī)的稅務(wù)方面還是比較難處理。 
先問問,你們這批產(chǎn)品,是什么類型的產(chǎn)品,食品、家具。。。具體是什么產(chǎn)品,我先了解下這個問題,才好思考。

小檸檬 追問

2018-04-17 21:55

機器人本體,一臺8萬多。對方答應(yīng)將差價部分補給我們兩臺機器人。

小檸檬 追問

2018-04-18 07:51

我們做:借:庫存商品  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項)貸主營業(yè)務(wù)成本不可以嗎?

程小峰老師 解答

2018-04-18 15:55

你這個問題就比較復(fù)雜,我感覺。如果按照你的思路,做:借:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項)貸主營業(yè)務(wù)成本。后期你銷售開票的時候,就會導(dǎo)致增值稅的上下游不一致。相當于購進10件,賣出12件,這樣容易被稅務(wù)局的系統(tǒng)匹配到。 
 
如果不開發(fā)票或者普票,還比較好處理。不開發(fā)票,可以做無票收入,包括普票,稅務(wù)系統(tǒng)也追查不到購進與銷售不匹配的情況。賬務(wù)處理可以直接做營業(yè)外收入。借:庫存商品  貸:營業(yè)外收入    銷售之后,直接確認銷售。 
 
如果銷售之后開專票相關(guān)的稅務(wù)風(fēng)險比較大。建議你們開普票,如果客戶一定要專票的話,可以給客戶一定的其他補償,來補償進項稅。 
 
賬務(wù)處理方法都比較簡單,涉及到稅務(wù)就要多重考慮。希望以上解答對你有幫助

小檸檬 追問

2018-04-18 17:28

謝謝老師,我明白您的意思了

程小峰老師 解答

2018-04-18 21:17

好的,問題已經(jīng)解決的話,請給好評謝謝

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