公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計(jì)入了無形 問
你好,無形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計(jì)攤銷 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問
你好,這個(gè)不行的。因?yàn)槠髽I(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價(jià)多少 購入的成本多少 你們怎么計(jì)算銷售額 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

去年公司付款購買軟件,會(huì)計(jì)沒掛往來,全額進(jìn)費(fèi)用了,今年發(fā)票來了,賬要怎么調(diào)???來的是增值稅發(fā)票
答: 你好,可以調(diào)整去年當(dāng)筆會(huì)計(jì)分錄,方法有兩種,第一種是反結(jié)賬到當(dāng)時(shí)進(jìn)行修改,這種工作量比較大,第二種是在本年做一筆調(diào)整分錄,沖銷上年那筆進(jìn)費(fèi)用的軟件款,再重新做一筆分錄,將增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣入賬。原來直接進(jìn)費(fèi)用應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,在本年可以做一筆調(diào)整分錄,借:預(yù)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,再做一筆本年的,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款。
收到去年的費(fèi)用發(fā)票,怎么做賬???去年已經(jīng)付款,當(dāng)時(shí)掛了往來,發(fā)票今年才開回來。
答: 您好 請問大概多少金額 當(dāng)時(shí)有沒有暫估費(fèi)用入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老手,去年因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有回來,這部分掛的是應(yīng)付款項(xiàng),今年回來回來已經(jīng)全部沖了,請問匯算清繳我需要調(diào)增嗎?
答: 你好,匯算清繳前收到就不需要調(diào)增

