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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-05-08 23:02

入應交稅費——待認證進項稅額
抵扣入應交稅費-應交增值稅-進
進項大于銷項就不用做分錄了先,如果進項小于銷項
借:應交稅費-應交增值稅-銷
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-進

王曉曉老師 解答

2024-05-08 23:03

最后把
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-10 05:29:01
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
一般納稅人繳納的增值稅是不是應計入,借:應交稅費--應交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存。 借方余額表示進項稅大于銷項稅,也就是還可以繼續(xù)抵扣。在增值稅納稅申報表中與期末留底稅額一欄一致。
2019-01-14 20:34:07
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應交稅費~未交增值稅科目改為應交稅費~應交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
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