老師,一般納稅人購進(jìn)商品時,進(jìn)項(xiàng)稅的會計分錄是直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)稅額”過渡一下。
老魚翁1918
于2024-05-09 20:59 發(fā)布 ??314次瀏覽
- 送心意
王曉曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2024-05-09 21:00
直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

您好,當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄
2019-03-12 14:08:15
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老魚翁1918 追問
2024-05-09 21:07
王曉曉老師 解答
2024-05-09 21:13