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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2024-05-17 09:20

你好,請問是同一個公司的嗎?

粗心的身影 追問

2024-05-17 09:22

同一家公司的應(yīng)收應(yīng)付

粗心的身影 追問

2024-05-17 09:23

沒明白老師您問同一家公司的意思,就是我們公司賬面掛著一些應(yīng)收應(yīng)付,想要弄平,想問問怎么處理

微微老師 解答

2024-05-17 09:29

您好,不是想弄平就弄平 的,需要依據(jù)的。比如你欠A公司的10萬,A公司有欠你5萬,和A公司商量后才能互沖的。

粗心的身影 追問

2024-05-17 09:33

老師您好,比如我們開票給客戶了,但是客戶不是按照開票金額回來的,少回來了1000元這樣,那這種要怎么沖。因為知道這個款項回不來了

微微老師 解答

2024-05-17 09:36

您好,這種,你需要開部分1000的紅字發(fā)票沖掉沒回款的金額,或者是計入營業(yè)外支出。但不能稅前扣除。

粗心的身影 追問

2024-05-17 09:41

開紅字也是開這個客戶的?那估計不行,那只能做營業(yè)外支出了。老師,還有一種情況是,客戶款進(jìn)來了,但是我們未開票出去的,所以應(yīng)收掛著貸方余額,那現(xiàn)在給這些客戶開票對方也不需要的,這種情況有什么處理辦法嗎

微微老師 解答

2024-05-17 09:46

您好,未開票,我可以理解為你還沒確定收入嗎?

粗心的身影 追問

2024-05-17 09:59

確定收入了,款從對公賬戶收了,但是因為各種原因沒開出發(fā)票

微微老師 解答

2024-05-17 10:05

您好,確認(rèn)收入繳納稅款,又收到了款,為什么還會掛賬的?

粗心的身影 追問

2024-05-17 10:10

一開始有的款從對公進(jìn)來了,但是客戶又不需要發(fā)票,就掛賬了

粗心的身影 追問

2024-05-17 10:12

我們會計賬是款和發(fā)票對上才能持平,有任何一個不平的,就算是一毛錢,不是就掛賬了,對吧老師。像這種我正常是要把票開出才能平,但是客戶又不需要這個票。不知道能不能處理

微微老師 解答

2024-05-17 10:19

你好,你收到錢,又確認(rèn)了收入。但是沒開票是怎么入賬的?

粗心的身影 追問

2024-05-17 10:28

比如有個客戶,我們21年的時候銷售了三單貨給他,分別2000,,2,000,3000,錢都是從對公賬戶進(jìn)來的,這樣應(yīng)收賬款的貸方不就體現(xiàn)了這三筆錢合計7000嗎,然后在22年我們開出了5000的發(fā)票,應(yīng)收賬款的借方就體現(xiàn)了5000元,掛賬2000就是這么來的,顯示應(yīng)收賬款的貸方余額2000元。

微微老師 解答

2024-05-17 10:29

你好,就是你這2000還沒確認(rèn)收入啊。

微微老師 解答

2024-05-17 10:30

未開票也需要確認(rèn)收入的

借:應(yīng)收賬款2000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:銷項稅

粗心的身影 追問

2024-05-17 10:34

那如果確認(rèn)了收入,不就是得開出這個發(fā)票嗎,我可以這么理解嗎?沒開票,又在憑證里確認(rèn)了這個收入,銷項稅額不就和實際對不上了

微微老師 解答

2024-05-17 10:38

你好,你申報的時候有個未開票收入的,你收到了錢還不確定收入,你這不是偷稅漏稅了嗎

粗心的身影 追問

2024-05-17 10:40

那就是如果客戶不需要就不需要開票,直接在系統(tǒng)申報未開票收入就可以了對吧,那需要備注好申報的未開票對應(yīng)的是哪一筆哪一個客戶的嗎

微微老師 解答

2024-05-17 10:41

您好,是的啊。備注不備注看你們需求。

粗心的身影 追問

2024-05-17 10:42

好的,明白了,謝謝老師!!

微微老師 解答

2024-05-17 10:44

 不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,是這個意思的
2022-07-15 21:50:35
您好,應(yīng)收應(yīng)付一般是與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的收支,非主營業(yè)務(wù)計入其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,
2020-07-14 19:30:40
沒有強制的規(guī)定,但是一般銀行會認(rèn)為應(yīng)付賬款較多,負(fù)債也就比較多,難以放款的
2020-01-20 11:13:22
可以 紅沖錯誤的 再做正確的分錄
2019-06-01 15:41:19
你好,付款方是你公司,說明是你公司付款,而不是你公司收款 所以是,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
2019-11-12 20:39:43
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