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珍
于2024-05-23 15:00 發(fā)布 ??239次瀏覽
丁寧老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-05-23 15:03
你好同學(xué),需要將上年的分錄紅沖,然后再開(kāi)具發(fā)票做賬
珍 追問(wèn)
2024-05-23 15:09
求紅沖上年分錄,及本年正確分錄
丁寧老師 解答
2024-05-23 15:18
咱家當(dāng)時(shí)的分錄是怎么記的呢!
2024-05-23 15:23
上年無(wú)票收入已經(jīng)收到錢(qián)的了
2024-05-23 15:35
借應(yīng)收賬款 -30000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開(kāi)票收入)–29702.97應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 –297.03備注:同學(xué)需確認(rèn)當(dāng)時(shí)稅率是3%還是1%(本分錄是按1%算的)開(kāi)票分錄借應(yīng)收賬款 30000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29702.97應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)297.03
2024-05-23 15:59
但是,上年已做了無(wú)票收入的分錄是 借 銀行存款的
2024-05-23 16:02
同學(xué),不影響的。正負(fù)分錄剛好應(yīng)收賬款抵消了。
2024-05-23 17:57
那么,在具體是如何填增值稅申報(bào)表呢?
2024-05-23 18:17
具體需要咨詢主管稅務(wù)局,以稅務(wù)局的解答為準(zhǔn)
2024-05-24 09:13
您上面那個(gè)分錄,應(yīng)收賬款可以用銀行存款代替嗎?因?yàn)樯夏晔倾y行收到買(mǎi)家款的呀
2024-05-24 12:19
同學(xué)正常的收入分錄是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅借銀行存款貸應(yīng)收賬款就紅沖第一個(gè)分錄就可以了,銀行存款的當(dāng)時(shí)收完錢(qián)就不用處理了
2024-05-24 14:03
但是,上年是這樣的分錄:借 銀行存款,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貨 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅,為何紅沖時(shí),您用的是 借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))呢?
2024-05-24 14:10
同學(xué)不影響的。不然你紅沖銀行了再做一筆正確的,你本月也沒(méi)有三萬(wàn)的銀行回單不是嗎
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丁寧老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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珍 追問(wèn)
2024-05-23 15:09
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2024-05-23 15:18
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2024-05-23 18:17
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2024-05-24 09:13
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2024-05-24 12:19
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2024-05-24 14:03
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2024-05-24 14:10