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送心意

丁寧老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-23 15:03

你好同學(xué),需要將上年的分錄紅沖,然后再開(kāi)具發(fā)票做賬

追問(wèn)

2024-05-23 15:09

求紅沖上年分錄,及本年正確分錄

丁寧老師 解答

2024-05-23 15:18

咱家當(dāng)時(shí)的分錄是怎么記的呢!

追問(wèn)

2024-05-23 15:23

上年無(wú)票收入已經(jīng)收到錢(qián)的了

丁寧老師 解答

2024-05-23 15:35

借應(yīng)收賬款   -30000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開(kāi)票收入)–29702.97
應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 –297.03
備注:同學(xué)需確認(rèn)當(dāng)時(shí)稅率是3%還是1%(本分錄是按1%算的)
開(kāi)票分錄
借應(yīng)收賬款   30000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29702.97
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)297.03

追問(wèn)

2024-05-23 15:59

但是,上年已做了無(wú)票收入的分錄是 借 銀行存款的

丁寧老師 解答

2024-05-23 16:02

同學(xué),不影響的。正負(fù)分錄剛好應(yīng)收賬款抵消了。

追問(wèn)

2024-05-23 17:57

那么,在具體是如何填增值稅申報(bào)表呢?

丁寧老師 解答

2024-05-23 18:17

具體需要咨詢主管稅務(wù)局,以稅務(wù)局的解答為準(zhǔn)

追問(wèn)

2024-05-24 09:13

您上面那個(gè)分錄,應(yīng)收賬款可以用銀行存款代替嗎?因?yàn)樯夏晔倾y行收到買(mǎi)家款的呀

丁寧老師 解答

2024-05-24 12:19

同學(xué)正常的收入分錄是
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
就紅沖第一個(gè)分錄就可以了,銀行存款的當(dāng)時(shí)收完錢(qián)就不用處理了

追問(wèn)

2024-05-24 14:03

但是,上年是這樣的分錄:借 銀行存款,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貨 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅,為何紅沖時(shí),您用的是 借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))呢?

丁寧老師 解答

2024-05-24 14:10

同學(xué)不影響的。不然你紅沖銀行了再做一筆正確的,你本月也沒(méi)有三萬(wàn)的銀行回單不是嗎

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