“撥付企業(yè)的糧食定額補貼”這個不是撥付給消費 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學,你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:主營業(yè)務成本60 貸:銀行存款60 答
股權轉讓后需要將老股東的注冊資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬 問
稅審報告:若稅審時對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算,報告里可能有相關數(shù)據(jù)及計算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計算” 等章節(jié) 。 賬務系統(tǒng):查紅沖收入的會計憑證(如沖減收入、沖回原計提稅費的分錄 ),結合紅沖前后的收入、稅費數(shù)據(jù),自己計算多退稅額(紅沖收入對應的已繳所得稅額,就是多退的基礎 )。 電子稅局:在申報記錄里,對比紅沖收入前后的匯算清繳報表,看應納稅額變化;或查退稅申請時填報的 “退稅計算表”,里面會體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報表:用紅沖收入前的計稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應繳稅額,差額就是多退的(結合賬務中沖減的收入、稅費憑證核對 ) 。 答

我們支付給甲方48000.00,但是其中3000是甲方委托第三方給我們檢測,而且甲方直接把錢給了第三方,第三方直接把發(fā)票開給我們,甲方只開45000的發(fā)票給我們,這個要怎么處理,合理嗎?這樣的發(fā)票我們能收嗎??
答: 你好!要寫一份三方付款協(xié)議,寫明情況付在后邊
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們和甲方簽訂合同,我們再把業(yè)務轉給第三方做,我們可以開票給甲方,第三方再給我們開票嗎?
答: 你好,可以的,這是 轉包
我們這新簽了建筑工程施工合同,甲方委托第三方付款,并要求我方將發(fā)票開給第三方。甲方和第三方同為一個自然人大股東控制。我們可以將發(fā)票開給第三方嗎?這屬于虛開增值稅發(fā)票嗎?
甲方委托第三方付款給我們公司,并且要求我公司把發(fā)票開給第三方,我們?nèi)街g簽一份三方協(xié)議,明確各自的權利義務關系,請問這樣可行嗎?
我們委托甲方給第三方付款600萬的收據(jù)應該怎么出呢?是第三方給我們出個收據(jù),我們再給甲方出收據(jù)嗎?
老師你好,我們和甲單位簽的倉儲合同,甲方委托第三方公司干這個事,我們開發(fā)票開給第三方公司,付款也是由第三方公司付,不是甲單位付款,這樣操作可以嗎,甲方提供委托第三方公司付款函

