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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-24 16:35

你好。先主營業(yè)務(wù)成本-100萬 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用-100萬

王曉曉老師 解答

2024-05-24 16:36

然后按發(fā)票金額主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:其他應(yīng)付款

王曉曉老師 解答

2024-05-24 16:37

如果是會計準(zhǔn)則就把主營業(yè)務(wù)成本科目換成以前年度損益調(diào)整科目

愛笑的信封 追問

2024-05-24 16:43

到票
借:主營業(yè)務(wù)成本100
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9
貸:應(yīng)付賬款109
然后
借:以前年度損益調(diào)-100
 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100
還是
借:主營業(yè)務(wù)成本 -100
 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100
這樣嗎

王曉曉老師 解答

2024-05-24 16:44

你是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

愛笑的信封 追問

2024-05-24 16:45

兩個有什么區(qū)別?分別怎么處理?

王曉曉老師 解答

2024-05-24 16:46

小企業(yè)會計準(zhǔn)則到票
借:主營業(yè)務(wù)成本100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9
貸:應(yīng)付賬款109
然后
借:主營業(yè)務(wù)成本-100
貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100

王曉曉老師 解答

2024-05-24 16:46

會計準(zhǔn)則
到票
借:以前年度損益調(diào)整100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9
貸:應(yīng)付賬款109
然后
借:以前年度損益調(diào)-100
貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100

愛笑的信封 追問

2024-05-24 16:47

好的,那如果去年預(yù)提100萬,今年到票沖了60萬,匯算調(diào)增應(yīng)納稅所得40萬,詳細(xì)分錄是什么樣的老師

王曉曉老師 解答

2024-05-24 16:50

分錄還是這樣,只是按發(fā)票金額那個金額換成60

愛笑的信封 追問

2024-05-24 16:54

小企業(yè)會計準(zhǔn)則到票
借:主營業(yè)務(wù)成本60
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9
貸:應(yīng)付賬款69
然后
借:主營業(yè)務(wù)成本-100
貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100
這樣子嗎老師?
那相當(dāng)于成本費(fèi)用盈利虧損都是在今年體現(xiàn)的,跟去年看著沒什么關(guān)系呀,這是去年的成本,只是今年到票的

王曉曉老師 解答

2024-05-24 16:59

是的,分錄是這樣做的,但是你匯算清繳23年要調(diào)增40萬

愛笑的信封 追問

2024-05-24 17:03

還是不理解老師,意思是小企業(yè)準(zhǔn)業(yè)是這樣操作,那企業(yè)準(zhǔn)備呢,企業(yè)準(zhǔn)備才會涉及以前年度損益嗎?比如:
借:主營業(yè)務(wù)成本60
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9
貸:應(yīng)付賬款69
然后
借:主營業(yè)務(wù)成本-100
貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100
借:以前年度損益-100
貸:主營業(yè)務(wù)成本-100

愛笑的信封 追問

2024-05-24 17:04

如果按上面操作,我們在賬上面怎么能體現(xiàn)這是以前年度的成本呢?

王曉曉老師 解答

2024-05-24 17:05

企業(yè)會計準(zhǔn)則才會涉及以前年度損益調(diào)整科目

王曉曉老師 解答

2024-05-24 17:06

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,未來適用法,你摘要體現(xiàn)就好了

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您好,借:主營業(yè)務(wù)成本-100萬 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用-100萬 借:主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸:其他應(yīng)付-具體的供應(yīng)商100萬 上面2個分錄就好了,不用 以前年度損益調(diào)整也行,因為 主營業(yè)務(wù)成本 一正一負(fù),也不影響24年利潤表了
2024-05-24 16:31:19
您好,借:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用100萬 貸:應(yīng)付賬款
2024-05-24 16:44:24
你好。先主營業(yè)務(wù)成本-100萬 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用-100萬
2024-05-24 16:35:54
同學(xué),你好 不是,這是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-04-07 13:57:55
你好,可以的,只有主營業(yè)務(wù)的時候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
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