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于2018-04-24 11:30 發(fā)布 ??439次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
2018-04-24 11:40
謝謝老師,不太明白填什么數(shù)額呢
笑笑老師 解答
2018-04-24 11:34
你好, 發(fā)生壞賬 借:壞賬準備 貸:應收賬款 計提壞賬 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備
2018-04-24 12:17
您好: 發(fā)生壞賬損失 借:壞賬準備 3 貸:應收賬款 3 這時壞賬準備借方余額為1 而期末余額為150*2%=3,則貸方要計提4 借:資產(chǎn)減值損失 4 貸:壞賬準備 4 您可以用丁字賬算一下
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
★ 4.99 解題: 7246 個
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笑笑老師 解答
2018-04-24 11:34
笑笑老師 解答
2018-04-24 12:17