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于2018-04-26 14:34 發(fā)布 ??4897次瀏覽
蔣老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-26 14:35
你好,就是你取得進項發(fā)票,還未認證的情況下計入待抵扣稅額的,認證之后計入進行稅額
???? style???? 追問
2018-04-26 14:51
那我說收到購進商品發(fā)票怎么做分錄,抵扣后又怎么做分錄,交了稅后又怎么做分錄
2018-04-26 14:53
關(guān)于稅的分錄一些分錄,麻煩老師幫我繞清這些稅的分錄怎么寫
蔣老師 解答
2018-04-26 16:06
你好,這是完整的處理過程, 購進時, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 銷售時, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 認證發(fā)票, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 繳納增值稅,未交增值稅在借方不繳納 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
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蔣老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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???? style???? 追問
2018-04-26 14:51
???? style???? 追問
2018-04-26 14:53
蔣老師 解答
2018-04-26 16:06