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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-14 09:08

你好在5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票,你可以正常做賬。發(fā)票到了之后,你再調(diào)整。

云野 追問

2024-06-14 09:09

暫估成本,6月到了發(fā)票,再沖回,重新入帳對嗎?

郭老師 解答

2024-06-14 09:09

對的是的,是這么做的。

云野 追問

2024-06-14 09:19

那我們這種屬于技術(shù)合同,我們的進(jìn)項是技術(shù)咨詢類的合同,暫估也計入庫存商品嗎?

郭老師 解答

2024-06-14 09:21

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
做這個,不做庫存商品,你這個沒有商品入庫。

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借:生產(chǎn)成本——撈沙成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資(人工費) 貸:累計折舊(設(shè)備折舊費) 貸:其他應(yīng)付款(運輸費、維護(hù)費等)
2024-04-27 04:06:30
你好,可以修改的,用利潤分配來做。
2022-04-12 09:25:31
好,建議不要反階段修改,你直接在這個月調(diào)整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結(jié)轉(zhuǎn)回去結(jié)轉(zhuǎn)? 不然利潤不準(zhǔn)確??
2021-11-26 09:54:09
你好,之前的問題具體是??
2021-11-04 19:39:21
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