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阿真
于2018-05-04 09:18 發(fā)布 ??971次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-05-04 09:19
你好,在5.1日之前設(shè)立是需要繳納的
阿真 追問
2018-05-04 09:37
老師,就是上次的那個,我想問下,增值稅的附加稅的計數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計算繳交的? 不是實際繳納的增值稅么
鄒老師 解答
2018-05-04 09:43
你好,是應(yīng)納稅額,也是你實際納稅金額 而不是本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次
2018-05-04 09:53
增值稅主表的19欄:應(yīng)納稅額,24欄:應(yīng)納稅額合計,34欄:本期應(yīng)補(退)稅額,這三個數(shù)據(jù)有時候是不一樣的,如24欄數(shù)據(jù),若23欄有應(yīng)納稅額減征額,那19欄和24欄的數(shù)據(jù)是不一樣的,還34欄,若前面28欄有之前月份預(yù)繳的稅款,是可以抵減24欄的數(shù)據(jù)的,所以在有可以抵減數(shù)據(jù)的情況下,增值稅附加稅計數(shù)依據(jù)是怎么樣的呢
2018-05-04 09:59
你好,按本期應(yīng)補退稅額數(shù)據(jù)
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2018-05-04 09:43
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