老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車(chē)公用可以寫(xiě)個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷(xiāo)的,不能的抵扣 答

錯(cuò)誤原因:主表第9欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷(xiāo)售額的本年累計(jì)”57425.47必須等于第9欄“免稅銷(xiāo)售額的本月數(shù)”0.00與“免稅銷(xiāo)售額的上期累計(jì)”153465.35的和。 錯(cuò)誤代碼:0001
答: 意思是你的9欄,免稅銷(xiāo)售額沒(méi)填平
申報(bào)失敗,1010030098000009保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第九欄服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷(xiāo)售額的本年累計(jì)54351.47必須等于第九欄免稅銷(xiāo)售額的本月數(shù)54351.47與免稅銷(xiāo)售額的上期累計(jì)49017.59的和。
答: 你主表的免稅 欄明細(xì)和總合計(jì)不相等。同學(xué)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
錯(cuò)誤原因:主表第9欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷(xiāo)售額的本年累計(jì)”30000.00必須等于第9欄“免稅銷(xiāo)售額的本月數(shù)”0.00與“免稅銷(xiāo)售額的上期累計(jì)”38143.56的和。
答: 你好,本月累計(jì) = 本月數(shù) %2B 上期累計(jì) 30000.00 ≠ 0.00 %2B 38143.56,顯然存在不匹配的情況。 核對(duì)本月數(shù)據(jù):檢查本月是否確實(shí)沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額,或者是否有誤填、漏填的情況。 核對(duì)上期數(shù)據(jù):確認(rèn)上期累計(jì)的免稅銷(xiāo)售額是否正確。可能上一期申報(bào)時(shí)就有誤,或者本期數(shù)據(jù)被錯(cuò)誤地修改。

