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Luck Fairy
于2018-05-04 16:17 發(fā)布 ??644次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-05-04 16:19
繳納時做的:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:銀行存款
江老師 解答
2018-05-04 16:23
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)
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想把科目改一下,但是3月份已結賬了,就改不了,需要反結賬的,那這幾個月就白做了
答: 你好!你要改什么科目?具體什么業(yè)務?
老師,已經結賬了的話,我發(fā)現他科目錯了咋整?
答: 您好 取消結帳 過賬 審核 修改后再審核 過賬 結帳
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老結賬后發(fā)現之前的科目寫錯了,應該如何改正
答: 你適用的是什么企業(yè)準則,小企業(yè)還是企業(yè)?是什么科目寫錯
在年底結賬的時候要注意些什么,哪些科目要特別注意?年底結賬哪些科目可以不平?
討論
但是結賬的科目是什么
年末結賬都需要結轉那些科目?
年底結賬需要結轉的科目有哪些?
結轉結賬后有些科目會自動帶到下個月是嗎
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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江老師 解答
2018-05-04 16:23