
老師請問一下兩個公司是同一個法人,從A公司轉(zhuǎn)錢到B公司,是不是做分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A,錢轉(zhuǎn)到法人賬戶是借:其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款嗎
答: 是的,對的,是這么做的。
比如下面這個往來款5.28億的母公司與子公司之間的往來款:母公司:借:銀行存款5.28億 貸: 其他應(yīng)付款 –集團(tuán)內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 子公司 借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 貸:銀行存款 5.28億 這個抵消分錄應(yīng)該怎么編制
答: 同學(xué)你好,抵消分錄,借:其他應(yīng)收款,5.28億元,貸:其他應(yīng)付款,5.28億元。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版,我10月份的有個科目錯了,但是已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在要修改要怎么樣弄呀?本來是借 其他應(yīng)付款,貸銀行存款的,但是我點(diǎn)錯了,點(diǎn)了其他應(yīng)收款
答: 那你進(jìn)行調(diào)整就可以的 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款

