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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-07 13:42

可以作為實收資本處理,先計入其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)入實收資本

沒有快樂了 追問

2018-05-07 15:59

是這樣做分錄嗎老師?憑票入賬的時候  借:管理費用 貸其他應(yīng)付款-股東;然后把這筆款轉(zhuǎn)回給股東  借:其他應(yīng)付款-股東,貸:銀行存款     然后股東再作為投資款打入銀行  借:銀行存款  貸:實收資本-股東

江老師 解答

2018-05-07 16:02

也可以按你這種操作方式 
也可以有簡單的 
一、借:費用類科目(如管理費用) 
貸:其他應(yīng)付款——XX股東 
二、股東寫個委托書,同意將其他應(yīng)付款多少金額轉(zhuǎn)實收資本 
借:其他應(yīng)付款——XX股東 
貸:實收資本——XX股東

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