
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
老師,收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅, 那外匯收入 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入、還有貸應(yīng)交增值稅嗎?
答: 沒有 出口免稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我報(bào)稅時(shí)收入那塊,開的增值稅普票,我借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,忘了做增值稅那塊了,我按全額記入主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)怎么處理老師
答: 您好,調(diào)整如下 根據(jù)當(dāng)月全部開的增值稅普票所記的收入計(jì)算應(yīng)交增值稅,編制一筆分錄計(jì)提稅金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額


薇薇 追問
2024-07-12 09:58
郭老師 解答
2024-07-12 10:00