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迪恩
于2018-05-08 13:14 發(fā)布 ??3349次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-08 13:15
你好,所得稅是季度申報(bào),年度匯繳,上季的錯(cuò)了,本季申報(bào)的時(shí)候,調(diào)整過(guò)來(lái)就行,不要更正申報(bào)
迪恩 追問(wèn)
2018-05-08 16:29
我已經(jīng)做了更正申報(bào),國(guó)稅系統(tǒng)里面是不是不會(huì)同步的呀
老江老師 解答
2018-05-08 16:30
是的,手工申報(bào)的,系統(tǒng)里不變更的!
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老師請(qǐng)問(wèn)下季度增值稅,季度企業(yè)所得稅,年度企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
答: 你收入多少 專票還是普票的
企業(yè)所得稅按季度申報(bào),是按季度預(yù)交所得稅嗎?
答: 你好!是徳
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅有誤這一季度可以更改上一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅不
答: 你好,去年的一般是不讓修改,直接在匯算清交調(diào)整。
公司是2017年9月份成立的,2017年度虧損金額為16.5萬(wàn)元,18年一季度也是虧損,虧損金額為5.5萬(wàn)元,我想問(wèn)一下,如果我們公司二季度盈利了24萬(wàn)元(利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額數(shù)),那么二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候(我們是按季度申報(bào)所得稅),我可以先彌補(bǔ)17年的虧損額16.5萬(wàn)元,然后余額再按25%申報(bào)應(yīng)繳納所得稅,對(duì)么?(即:24-5-16.5的差額按25%申報(bào))
討論
企業(yè)所得稅匯算清繳,季度如何申報(bào)企業(yè)所得稅?
申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí),前兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅還能改嗎?
企業(yè)所得稅是季度申報(bào),企業(yè)盈利了,是不是在每個(gè)季度末計(jì)提企業(yè)所得稅
季度申報(bào)企業(yè)所得稅
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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迪恩 追問(wèn)
2018-05-08 16:29
老江老師 解答
2018-05-08 16:30