老師,我們之前會(huì)計(jì)把所有的應(yīng)收賬款都登記到一個(gè)科目里了(沒有分二級(jí)明細(xì)科目),現(xiàn)在想分開明細(xì)來(lái)登記,之前的總科目余額怎么調(diào)整好?
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于2024-07-24 14:59 發(fā)布 ??378次瀏覽
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呂小冬老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-07-24 15:01
你好,確認(rèn)下每個(gè)客戶的二級(jí)明細(xì)金額,比如原“應(yīng)收賬款”科目余額為 100,000 元,經(jīng)過梳理確定要分為 A 客戶、B 客戶兩個(gè)明細(xì)科目,分別應(yīng)分配 60,000 元和 40,000 元。則調(diào)整憑證為:
借:應(yīng)收賬款 - A 客戶 60,000
借:應(yīng)收賬款 - B 客戶 40,000
貸:應(yīng)收賬款 100,000
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這是會(huì)計(jì)科目重分類問題,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
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您好,通常是不會(huì)的,您檢查一下供應(yīng)商是否變動(dòng)過。
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同學(xué)你好,點(diǎn)擊進(jìn)去看下明細(xì)帳,是不是掛帳把科目掛錯(cuò)了
2021-03-05 17:34:46

你們單位提前收了人家的錢,是不是沒有確認(rèn)收入
2022-04-08 20:03:00

同學(xué)你好
這個(gè)說(shuō)明是應(yīng)付
2021-10-29 11:47:49
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呂小冬老師 解答
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