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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-25 14:37

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款

俞小白 追問

2024-07-25 14:43

我看我們的會(huì)計(jì) 做的是 借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款  等醫(yī)院收據(jù)來了后 借:應(yīng)付職工薪酬  貸:應(yīng)付賬款     應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)這個(gè)科目是不是一般要在發(fā)票到了后才能用

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 14:52

為什么這樣做了,看不明白

俞小白 追問

2024-07-25 14:57

我們沒有用預(yù)付賬款這個(gè)科目 全部用應(yīng)付賬款體現(xiàn)

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:01

但收到了也是計(jì)入 
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
貸:應(yīng)付職工

俞小白 追問

2024-07-25 15:04

我看我們會(huì)計(jì)是分了這幾步做賬的  1.借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款  (未收到發(fā)票時(shí)) 2.收到發(fā)票后:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸:應(yīng)付賬款  3.月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)福利費(fèi)  借:**費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:05

可以的,這樣做沒有問題

俞小白 追問

2024-07-25 15:07

關(guān)于福利費(fèi)這塊的賬務(wù)處理   一般情況下是拿到發(fā)票就入費(fèi)用呢 還是月末一起入費(fèi)用   在沒有拿到發(fā)票時(shí) 是不是不能用應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)這個(gè)科目

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:09

一般是拿到發(fā)票就入賬的,不是放到最后

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:09

但他這種最后還是做了,也不影響

俞小白 追問

2024-07-25 15:10

那在沒有拿到發(fā)票時(shí) 是不是不能用應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)這個(gè)科目

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:10

對(duì)的,先計(jì)入應(yīng)付賬款里面

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? 你先用總額? -返款的金額 / 人數(shù) =? ? ?人均金額 ; 人均金額 /487 就是折扣? ?
2022-12-05 11:23:40
你好,這個(gè)是一個(gè)人墊付的嗎?如果是的話,寫一個(gè)報(bào)銷單就可以的。
2022-10-26 15:01:29
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2022-09-29 12:53:12
你好。您好,需要代扣個(gè)人所得稅。
2022-08-16 14:20:08
您好!計(jì)入管理費(fèi)用科目。
2021-04-13 15:50:53
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