今天公司買了礦元素40瓶3.8萬對方正好買我公司鉆戒也是3.8萬元。想互相低不用相互交錢了,請問這兩筆帳分路應(yīng)該怎樣做,謝謝借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)收賬款 。老師好,第二筆 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 因為是我買貨是不是應(yīng)該付給對方錢,應(yīng)該是應(yīng)付賬款吧,我有些糊涂,謝謝
自信的熱狗
于2018-05-09 22:59 發(fā)布 ??568次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-05-09 23:28
如果你想抵賬的話,第二筆就應(yīng)該 貸:應(yīng)收賬款
這兩筆業(yè)務(wù)如果要這樣做的話,一定要有抵賬的合同,說明情況,不然查的時候比較麻煩
相關(guān)問題討論

肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

這個問題是這樣的,月末計算為需要繳納增值稅情況的,月末才需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。如果月末形成留抵稅額的情況,是無需做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018-07-29 09:41:16
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樸老師 解答
2018-05-10 07:11
樸老師 解答
2018-05-10 07:18