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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-08-08 15:13

在年度匯算的時候可以抵繳

珍妮 追問

2024-08-08 15:18

我現(xiàn)在預繳了,怎么做賬呢

家權老師 解答

2024-08-08 15:21

借:應交稅費-所得稅
貸L銀行存款

珍妮 追問

2024-08-08 15:35

老師,我們現(xiàn)在是虧損的狀態(tài),等到年底或者要交所得稅的時候直接抵扣掉就好對吧,還是只能在年度匯算時抵繳呢

家權老師 解答

2024-08-08 15:39

在年度匯算的時候,工程已經(jīng)完工可以申請退稅

珍妮 追問

2024-08-08 15:49

不想申請退稅,寧愿不抵扣也不退吧,我把7月預繳的300掛在這里,等8月盈利了需要交500所得稅,我是不是就可以這樣做:
1、預繳時:
借:應交稅費-所得稅300
貸:銀行存款300
2、8月計提
借:所得稅費用500
貸:應交稅費-所得稅費用500
這樣抵扣了呢

家權老師 解答

2024-08-08 15:53

在異地預繳的企業(yè)所得稅,?回到注冊地申報企業(yè)所得稅時,?是可以抵扣的。?

這一規(guī)定適用于企業(yè)在異地預繳的企業(yè)所得稅,?當企業(yè)回到注冊地進行企業(yè)所得稅申報時,?可以在應納稅額中進行抵扣。?這一政策允許企業(yè)在異地經(jīng)營時預繳的稅款在注冊地進行申報時得到合理的處理,?確保了企業(yè)稅負的公平性和合理性。?
是的,就是那樣處理

珍妮 追問

2024-08-08 15:57

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2024-08-08 16:00

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
你好,同學。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
你好,是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費用=應交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
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