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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-08-19 13:56

同學,你好

需要做無票收入

追問

2024-08-19 13:57

去年收到的款,能今年補做無票收入嗎?

小菲老師 解答

2024-08-19 13:58

同學,你好
不建議,應該計入去年

追問

2024-08-19 13:59

因為我們是核定(定率)個體經營所得,我們報表都不用申報的,這樣怎樣計入去年?

小菲老師 解答

2024-08-19 13:59

同學,你好
你們是定率,那定額了嗎?

追問

2024-08-19 14:04

我們增值稅季度30萬以下開普票免增值稅,專票是按開多少交多少。個體經營所得是10%應稅所得率

小菲老師 解答

2024-08-19 14:04

同學,你好

那你修改去年的增值稅申報表,把無票收入填在去年

追問

2024-08-19 21:36

能當去年收到的款是預收款,現(xiàn)在才發(fā)生業(yè)務嗎?

小菲老師 解答

2024-08-20 08:55

同學,你好

嗯,是可以的

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相關問題討論
你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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